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請問老師,公司為小規(guī)模,名下的房子,現(xiàn)在轉讓,請問增值稅怎樣計算?是按差額交是嗎?如:買來70萬,賣出80萬,是按多少交呢

84785033| 提問時間:2023 02/20 14:17
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好, 就是買入和賣出價的差額計算增值稅
2023 02/20 14:18
84785033
2023 02/20 15:07
70萬買進來的80萬賣出的,10萬*5%=5000元,交5000元增值稅是嗎
東老師
2023 02/20 15:08
對,計算是這么計算的
84785033
2023 02/20 15:20
由于我們要注銷,那現(xiàn)在這部分企業(yè)所得稅怎么交呢?怎樣計算
東老師
2023 02/20 15:21
賺的部分*企業(yè)所得稅稅率
84785033
2023 02/20 17:10
賣了70萬是全額要入到收入里嗎?
東老師
2023 02/20 17:10
對,這個肯定是算到你們的收入里面。
84785033
2023 02/20 17:21
要都算收入里就盈利80萬了,難道80萬交企業(yè)所得稅嗎
東老師
2023 02/20 17:23
對,因為你是你平時這個房子你還計提折舊,你的費用還增加了呢。
84785033
2023 02/20 17:28
也沒有折完呢,剛折了幾個月的,那到底按多少交企業(yè)所得稅呢
東老師
2023 02/20 17:29
所得稅就按照賣家-剩下沒折舊的金額的差額
84785033
2023 02/20 17:33
買這房時是70萬,已經折舊了2萬元,還剩下68萬沒有折舊的,那請問按多少交企業(yè)所得稅呢?
東老師
2023 02/20 17:41
80-62 按照這個差額來計算企業(yè)所得稅。
84785033
2023 02/20 17:48
那申報企業(yè)所得稅時直接在利潤總額里填18萬是嗎
東老師
2023 02/20 17:49
對,因為這個就是你最后賺的
84785033
2023 02/20 17:55
可我賬里錄的收入,在利潤表里提現(xiàn)在收入里呢,這個怎么處理呢?還是申報時需要把那部分收入填附表呢
東老師
2023 02/20 17:57
你收到錢記入固定資產清理貸方,你沒計提完的折舊記入固定資產清理借方,最后把差額轉到營業(yè)外收入就是需要交稅的
84785033
2023 02/20 18:08
哦明白了謝謝老師
東老師
2023 02/20 18:09
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您
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