問題已解決

老師,2021年12月開了6萬的發(fā)票開錯了,在2022.1才來作廢這張發(fā)票,已經(jīng)跨年了,我作廢的時候直接這樣做對嗎?那對應的成本又應該怎么調(diào)整?分錄怎么寫

84785042| 提問時間:2023 02/18 13:51
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,作廢了開正確的發(fā)票了嗎
2023 02/18 13:53
84785042
2023 02/18 13:54
作廢以后在當月開具了一張正確的發(fā)票
東老師
2023 02/18 13:55
按照這個做負數(shù),再按照正確發(fā)票做賬就行了
84785042
2023 02/18 13:55
不是老師 不開具了
東老師
2023 02/18 13:55
那就按照這個會計分錄做負數(shù)就行
84785042
2023 02/18 13:55
作廢以后不開具了
東老師
2023 02/18 13:55
那就按照這個會計分錄做負數(shù)就行
84785042
2023 02/18 13:56
那成本呢老師 怎么把2021.12確認的成本減少呢
東老師
2023 02/18 13:58
這個借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務成本) 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84785042
2023 02/18 14:01
正數(shù)表示還是負數(shù)表示呢
東老師
2023 02/18 14:04
按照正數(shù)表示就可以的
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