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你好,一定三筆分錄如何寫

84784968| 提問時(shí)間:2023 02/18 11:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 1,借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 2,借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 借:原材料??,??貸:應(yīng)付賬款 3,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款?
2023 02/18 11:12
84784968
2023 02/18 11:38
看下我我這里分錄對(duì)嗎?我只有應(yīng)付款,沒有暫估原材料
鄒老師
2023 02/18 11:39
你好,應(yīng)當(dāng)這樣處理,你那樣處理是不對(duì)的? 1,借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 2,借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款 3,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款?
84784968
2023 02/18 12:22
之前應(yīng)付賬款。就給了個(gè)期初,例如,給的期初應(yīng)付,100.我現(xiàn)在只看到要付款的100
84784968
2023 02/18 12:23
我可不可以假設(shè)原材料暫估了,發(fā)票歸來了,可不可以這樣處理,?2,借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款 3,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款?
鄒老師
2023 02/18 13:18
你好,應(yīng)當(dāng)這樣處理才是的? 1,借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 2,借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款 3,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84784968
2023 02/18 13:19
是前面,我只有應(yīng)付賬款,不知道原材暫估沒有
鄒老師
2023 02/18 13:19
你好,應(yīng)當(dāng)這樣處理才是的? 1,借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 2,借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款 3,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84784968
2023 02/18 13:20
就是暫估歪回沖 對(duì)嗎
鄒老師
2023 02/18 13:20
你好,取得發(fā)票的時(shí)候,需要把之前暫估入賬的分錄紅沖
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