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有位員工的社保 個(gè)人和公司承擔(dān)部分都是我們公司給交,但是工資不在我們公司發(fā),所以個(gè)人部分沒法從他工資抵扣但也不需要該員工打款個(gè)人部分,怎么做賬呢

84785023| 提問時(shí)間:2023 02/16 16:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,個(gè)人承擔(dān)的那部分做工資就可以了,實(shí)際發(fā)放的工資是零 借管理費(fèi)用工資/社保 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2023 02/16 16:20
84785023
2023 02/16 16:35
老師啥意思 比如公司承擔(dān)300 個(gè)人200 計(jì)提時(shí)借管理費(fèi)用300 應(yīng)付職工薪酬社保300 借應(yīng)付職工薪酬社保200 貸其他應(yīng)付款200 發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬社保300 其他應(yīng)付款200 貸銀行存款500,是這樣嗎
郭老師
2023 02/16 16:36
對(duì)的,是的,是這么做的。
84785023
2023 02/16 16:42
老師,多計(jì)提了一筆個(gè)人承擔(dān)部分的分錄,那應(yīng)付職工薪酬社保不平呀
郭老師
2023 02/16 16:45
你好,哪里有毒,你再看一下上面哪里有余額。
郭老師
2023 02/16 16:45
哪里有多,哪個(gè)有余額。
84785023
2023 02/16 16:57
最后應(yīng)付職工薪酬科目借方有余額200
郭老師
2023 02/16 16:58
借管理費(fèi)用工資,再應(yīng)付職工薪酬工資200,你們又做這個(gè)?
84785023
2023 02/16 17:09
老師把這二百放到工資計(jì)提的話 做發(fā)放工資的賬就不平了 也多了200
郭老師
2023 02/16 17:11
沒有發(fā)放工資,發(fā)放工資這么借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)付款200,你把那個(gè)科目修改一下。 借應(yīng)付職工薪酬社保200 貸其他應(yīng)付款20 你的社保二級(jí)科目寫工資。
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