問題已解決

3月22日,公司收到3月16日已入庫原材料的發(fā)票等結(jié)算憑證,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為250 000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為42 500元,開出一張商業(yè)匯票抵付。該批原材料的計(jì)劃成本為243 000元。老師,這個(gè)分錄怎么寫

84784957| 提問時(shí)間:2023 02/16 15:20
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:原材料250 000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))42 500 貸:應(yīng)付票據(jù)
2023 02/16 15:21
84784957
2023 02/16 15:24
老師那個(gè)計(jì)劃成本那塊兒用寫分錄嗎
小菲老師
2023 02/16 15:25
同學(xué),你好 不需要的
84784957
2023 02/16 15:27
那我也是這樣子的,就說我答的不對
84784957
2023 02/16 15:27
不用寫,它寫上計(jì)劃成本干嘛
小菲老師
2023 02/16 15:29
同學(xué),你好 是哪里體現(xiàn)你不對的?
84784957
2023 02/16 15:45
不知道,我要知道就不問您了
84784957
2023 02/16 15:45
我是覺得是不是我得把計(jì)劃成本寫上
小菲老師
2023 02/16 15:49
借;材料采購250000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))42 500 貸:應(yīng)付票據(jù)292500 借:原材料243000 材料成本差異-原材料7000 貸:材料采購250000
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