問題已解決
老師請問發(fā)票到了,已經(jīng)入庫,但是這個月不認證,怎么做分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好 記入待認證進項科目?
2023 02/16 13:51
84784997
2023 02/16 13:57
認證即抵扣吧,老師
玲老師
2023 02/16 14:02
你好 是的 是這樣意思 的?
84784997
2023 02/16 14:25
月末計提增值稅,借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應交稅費-未交增值稅,下個月繳費,借應交稅費-未交增值稅,貸銀行存款,老師,那應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目什么時候結(jié)平
玲老師
2023 02/16 14:34
你好?
你好同學:
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(進項)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅(銷項)
貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
84784997
2023 02/16 14:46
好的,感謝老師
玲老師
2023 02/16 14:52
?你好同學:
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
閱讀 11
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