問題已解決

年底是否需要將減征增值稅金額和進項稅額轉出金額進行結轉

84785024| 提問時間:2023 02/16 11:11
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好? 是的轉到轉出未交增值稅科目??
2023 02/16 11:13
84785024
2023 02/16 11:21
最終轉到應交稅費-未交增值稅中吧
玲老師
2023 02/16 11:42
應交稅費,轉出未交增值稅。
84785024
2023 02/16 11:46
老師您說的是轉到應交稅費應交增值稅-轉出未交增值稅中
84785024
2023 02/16 11:47
到年底的時候應交增值稅-轉出未交增值服務,是否還要再結轉到應交稅費-未交增值稅中
玲老師
2023 02/16 11:50
每個月末就轉到這個科目里。。把科目結轉平。
84785024
2023 02/16 14:05
感謝老師,也就是月末可以做兩筆,一筆是借轉出未交增值稅,貸未交增值稅,二筆是銷進項結轉到轉出未交增值稅中,第二筆也可以年末一起做是吧
玲老師
2023 02/16 14:13
你好?? 你好同學: 結轉銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
84785024
2023 02/16 14:25
感謝老師
玲老師
2023 02/16 14:29
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~