問題已解決

老師您好,公司去年12月前是小規(guī)模納稅人,12月轉(zhuǎn)為一般納稅人。去年6月已申報(bào)未開票收入,現(xiàn)在如何開票做賬?去年小規(guī)模免稅,如果現(xiàn)在開專票,開幾個(gè)點(diǎn)票?

84785018| 提問時(shí)間:2023 02/16 09:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,現(xiàn)在開之前的還是開免稅的稅率 開專票的話,你得按照一般納稅人。
2023 02/16 09:59
84785018
2023 02/16 10:04
意思是,之前的收入開票,開普票是免稅的,開專票要開一般納稅人,比如說6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票?怎么走賬呢?影響現(xiàn)在的收入?
郭老師
2023 02/16 10:09
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
郭老師
2023 02/16 10:10
很有可能你這個(gè)免稅的銷售額紅沖沒法申報(bào)的,得去稅務(wù)局那邊申報(bào)。
84785018
2023 02/16 10:23
申報(bào)的時(shí)候,申報(bào)表怎樣填呢?這個(gè)免稅的負(fù)數(shù)填在哪里?
郭老師
2023 02/16 10:27
免稅銷售貨物在這里面填寫被開具發(fā)票一欄。
郭老師
2023 02/16 10:28
未開具發(fā)票一欄里面的
84785018
2023 02/16 10:34
未開具發(fā)票一欄,填現(xiàn)在的未開票收入減去去年的這筆未開票收入。開具稅控專用發(fā)票欄加上補(bǔ)開的去年的這筆未開票收入,這樣可以申報(bào)過去?
郭老師
2023 02/16 10:42
很有可能你這個(gè)免稅的銷售額紅沖沒法申報(bào)的,得去稅務(wù)局那邊申報(bào)。已讀 2023-02-16 10:10 試下
84785018
2023 02/16 10:48
應(yīng)該能過去吧,申報(bào)的時(shí)候看不出免稅的銷售額紅沖。但是紅沖的未開票收入也是6個(gè)點(diǎn)的,開的專票也是6個(gè)點(diǎn)的,與賬不相符。這有問題嗎?
郭老師
2023 02/16 10:49
好,你可以申報(bào)試一下,填寫試一下的,我們這邊是不可以的。
84785018
2023 02/16 10:50
是申報(bào)表格式不一樣嗎?
郭老師
2023 02/16 10:51
不是格式不一樣,是稅務(wù)局設(shè)置的系統(tǒng)問題不一樣,我們這邊不允許有附屬銷售額。
84785018
2023 02/16 14:52
我這邊現(xiàn)在基本上以未開票來確認(rèn)收入,后期有開票的,調(diào)減后期的未開票收入,調(diào)增開票收入,這樣可以嗎?
郭老師
2023 02/16 14:54
可以的,可以這么做的。
84785018
2023 02/16 14:54
附屬銷售額指的是未開票銷售額嗎?
郭老師
2023 02/16 14:57
負(fù)數(shù)銷售額,負(fù)數(shù)紅字。
84785018
2023 02/16 15:00
申報(bào)表上不顯示負(fù)數(shù),就可以吧?當(dāng)期的未開票減去當(dāng)期調(diào)減的未開票,結(jié)果不是負(fù)數(shù)就行,如果是負(fù)數(shù),就過不去?
郭老師
2023 02/16 15:01
對的,是的,是這么做的,是這么理解的,可以試一下的,每個(gè)地方不一樣。
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