問(wèn)題已解決

因疏忽12月份申報(bào)繳納增值稅時(shí)比發(fā)票稅額多繳0.06元,怎么處理?補(bǔ)提嗎?如果補(bǔ)提怎么做分錄?

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/16 09:49
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好1; 多繳納了的話; 去修改申報(bào)表 (如果申報(bào)表數(shù)據(jù)也多了的話? ?)
2023 02/16 09:50
84784959
2023 02/16 09:55
申報(bào)表市自動(dòng)帶出來(lái)的,增值稅稅額多0.06元,已繳納。修改申報(bào)表之后呢?
84784959
2023 02/16 09:56
修改完申報(bào)表退稅?
meizi老師
2023 02/16 09:58
你好1;? 那你就以申報(bào)表為準(zhǔn);賬上調(diào)整 多的部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出去? ?
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