問題已解決

上個(gè)月計(jì)提的增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅比這個(gè)月實(shí)際繳納的要少1分錢,印花稅又是上月計(jì)提少了,這月繳納多了一分錢。應(yīng)該怎么處理呢?

84785015| 提問時(shí)間:2017 10/05 10:03
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陳靜老師
金牌答疑老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!一少一多總額不變,是不用處理的,只要交的與申報(bào)表平衡就行了。
2017 10/05 10:04
84785015
2017 10/05 10:08
可是稅種在明細(xì)賬上不平呀。申報(bào)表都是自動(dòng)計(jì)算的,我都不敢改它的數(shù)字,所以申報(bào)表肯定是符合申報(bào)系統(tǒng)的報(bào)稅規(guī)則的。只是會(huì)計(jì)賬上它真的不平,這是需要調(diào)整的吧?印花稅可以計(jì)入稅金及附加,可是增值稅 我真的不知道怎么調(diào)了
陳靜老師
2017 10/05 10:13
你好!增值稅的補(bǔ)交 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 0.01 貸:營(yíng)業(yè)外收入 印花稅你知道就不用說了。
84785015
2017 10/05 10:17
@陳靜老師:哈哈 老師喲 增值稅不是加納少了。是計(jì)提沒有繳納的多呀,不應(yīng)該是營(yíng)業(yè)外收入吧?我發(fā)現(xiàn)如果我想把小的稅金做平,那稅金及附加這個(gè)大的科目又平不了了 這能解決嗎
陳靜老師
2017 10/05 10:21
你好!增值稅在計(jì)提一分 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0.01 印花稅也是照常計(jì)提呢,按正常計(jì)提就行的,因?yàn)橛』ǘ愐彩巧儆?jì)提了。
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