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稅控系統(tǒng)費(fèi)用怎樣做賬

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:2017 09/28 18:51
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,全額抵扣增值稅,分錄,借;管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)等科目,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,抵扣時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)等科目,負(fù)數(shù)
2017 09/28 18:55
84785016
2017 09/28 19:04
當(dāng)月用減免稅款沖減 計(jì)提的未交增值稅嗎?
王雁鳴老師
2017 09/28 19:06
您好,是的。
84785016
2017 09/28 19:16
@王雁鳴老師:月末,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)增稅稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅;借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅減免稅款嗎
王雁鳴老師
2017 09/28 20:21
您好,月末,應(yīng)該是這樣的,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 ),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅減免稅款,借;應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 )。
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