問題已解決

老師我22年暫估了原材料,發(fā)票沒來沒做紅沖,這些原材料都已經(jīng)領(lǐng)用了,有的已經(jīng)出庫了,現(xiàn)在1月份來了一部分發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,跨年了

84784991| 提問時(shí)間:2023 02/12 05:40
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
薇老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
沖原暫估,然后按發(fā)票的做。庫存核算有差異時(shí)要找出原因并相應(yīng)做進(jìn)出庫存的成本調(diào)整。
2023 02/12 05:49
84784991
2023 02/12 06:15
老師你好,請(qǐng)問我暫估的時(shí)候采購單開的是開平板,猛開平板等,但是來發(fā)票上開的是熱卷,其實(shí)他們都是一個(gè)東西,開票和采購單不一樣,請(qǐng)問我是按哪個(gè)做賬
薇老師
2023 02/13 00:19
你好,按進(jìn)貨發(fā)票上的做賬。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~