問題已解決

老師你好,我之前暫估不知道按了含稅價格暫估了,現(xiàn)在發(fā)票來了,我紅沖從新入帳,原材料正好相隔了稅額數(shù)字,本應按不含稅暫估,我按了含稅價格暫估了,現(xiàn)在怎么辦

84784991| 提問時間:2023 02/11 15:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個發(fā)票跨年了嗎?
2023 02/11 15:50
84784991
2023 02/11 16:10
是的,老師
84784991
2023 02/11 16:11
是一月份來的
84784991
2023 02/11 16:11
這個怎么辦啊
郭老師
2023 02/11 16:13
借應付賬款 貸原材料。 借原材料貸生產成本 借生產成本 貸庫存商品、 借庫存商品,貸以前年度損益調整, 這些是紅沖的, 然后再做發(fā)票的。借原材料、 應交稅費應交增值稅進項, 貸應付賬款。 借生產成本 貸原材料, 借庫存商品 貸生產成本,借以前年度損益調整,貸庫存商品。
郭老師
2023 02/11 16:14
借以前年度損益調整,貸以前年度利潤分配未分配利潤,然后匯算清繳需要納稅調增。
84784991
2023 02/11 16:16
這么多啊,老師我就暫估入庫的,有沒有簡單一點的
郭老師
2023 02/11 16:17
可以只調整差額,借應交稅費、應交增值稅進項 貸原材料, 借原材料, 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤。
84784991
2023 02/11 16:20
這我頭都搞暈了,之前怎么暫估的我就按你這個步驟做吧,暫估的數(shù)字是多少,生產成本就寫多少對嗎?
84784991
2023 02/11 16:23
老師你上面說的那些紅沖不用填負數(shù)字吧,分錄反做的,是不是直接填正數(shù)字啊
郭老師
2023 02/11 16:24
不是的,你不是暫估的,按照含稅的嗎?只填寫發(fā)票上的稅額的那一部分,上面的分錄全部都是稅額。
郭老師
2023 02/11 16:24
全部都是給你充的差額做的準確的那一部分數(shù)字沒有給你填寫。
84784991
2023 02/11 16:31
哦哦老師假如稅額是1300,上面的分錄都是填這個數(shù)字對吧 借應付賬款1300 貸原材料。1300 借原材料貸生產成本1300 借生產成本1300 貸庫存商品、1300 借庫存商品,1300 貸以前年度損益調整,1300 這些是紅沖的, 然后再做發(fā)票的。 借原材料、10000 應交稅費應交增值稅進項,1300 貸應付賬款。11300 借生產成本11300 貸原材料,11300 借庫存商品11300 貸生產成本,11300 借以前年度損益調整,11300 貸庫存商品。11300
郭老師
2023 02/11 16:34
你好,只做紅沖的就可以了,你不用再做發(fā)票的,再做發(fā)票不就重復了。
84784991
2023 02/11 16:36
那老師之前暫估的沖掉稅額部分,那不含稅的部分要不要紅沖啊,1月來票了怎么做啊
郭老師
2023 02/11 16:39
不沖 只調整差額不是嗎 暫估的1130 實際1000 沖130 其他的有發(fā)票了不用動了
84784991
2023 02/11 16:48
老師我沒明白,我之前暫估是含稅的現(xiàn)在就沖稅額,那不含稅的部分2022年暫估了,現(xiàn)在2023年1月來了發(fā)票怎么做之前暫估的
郭老師
2023 02/11 17:12
借應付賬款11300 貸原材料11300 借原材料貸生產成本11300 借生產成本11300 貸庫存商品、11300 借庫存商品,貸以前年度損益調整,11300 這些是紅沖的, 然后再做發(fā)票的。借原材料、10000 應交稅費應交增值稅進項,1300 貸應付賬款。11300 借生產成本10000 貸原材料,10000 借庫存商品10000 貸生產成本,借以前年度損益調整,貸庫存商品。10000 這個就是完整的 沖暫估 再做發(fā)票的 告訴你個簡單方法你理解不了 那就別做了 做這個本辦法的就可以了
84784991
2023 02/11 17:31
老師那就是暫估的不含稅的不用紅沖的,來票了也不用在做的嗎?那進項稅額在哪里體現(xiàn)
郭老師
2023 02/11 17:32
可以只調整差額,借應交稅費、應交增值稅進項 貸原材料, 借原材料, 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤。
郭老師
2023 02/11 17:32
這個不是嗎 第一個分錄就是
郭老師
2023 02/11 17:33
16:17就給你回復了, 你在看下
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