問題已解決
老師請教一個問題:我公司22年第一第二季度盈利按季度計提企業(yè)所得稅后進行繳納了14萬,后面22年12月總的算下來才應(yīng)交6萬多 相當(dāng)于我多計提多交了 我該怎么沖回呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,匯算清交的時候退就可以的,你退了稅之后再紅沖。
2023 02/10 15:08
84784955
2023 02/10 15:10
領(lǐng)導(dǎo)叫現(xiàn)在紅沖 我該怎么沖分錄怎么操作
郭老師
2023 02/10 15:12
借應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅,貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤。
84784955
2023 02/10 15:13
做到去年 改去年報表
84784955
2023 02/10 15:14
應(yīng)該不涉及以前年度損益嘛 老師
郭老師
2023 02/10 15:14
你好,那你在去年借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅,借所得稅費用付負數(shù)
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