問(wèn)題已解決

老師12月我有一筆未開(kāi)票收入忘記登記銷(xiāo)項(xiàng)了,然后1月我沖了12月的收入做了銷(xiāo)項(xiàng),但是1月我們沒(méi)有發(fā)生收入,導(dǎo)致報(bào)表的收入是負(fù)數(shù),那我申報(bào)增值稅時(shí)就填寫(xiě)負(fù)數(shù)么?

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/10 10:25
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
可以的,但是這樣情況需要去大廳申報(bào)納稅。
2023 02/10 10:26
84784971
2023 02/10 10:27
除了去大廳還有其他辦法么
玲老師
2023 02/10 10:28
只能這樣自己申報(bào),不能通過(guò)。
84784971
2023 02/10 10:31
更正之前的申報(bào)呢
玲老師
2023 02/10 10:35
可以可以更正申報(bào)的。
84784971
2023 02/10 11:20
我看了沒(méi)有更正報(bào)表的,因?yàn)槲以?月做的結(jié)轉(zhuǎn),直接到時(shí)候3月再報(bào)季報(bào)不可以么?
玲老師
2023 02/10 12:06
。那和你開(kāi)票的金額對(duì)不上,系統(tǒng)會(huì)異常。 我是建議你去大廳申報(bào)。
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