問題已解決
老師,我12月有一張抵扣發(fā)票,當(dāng)時做賬是待抵扣進項,已經(jīng)入賬,但是沒有抵扣,這個月1月抵扣了,我要做什么分錄結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進項嗎?
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速問速答借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項
貸:待抵扣進項
2023 02/10 09:38
84785041
2023 02/10 10:31
摘要寫什么呀?老師
家權(quán)老師
2023 02/10 10:37
就是結(jié)轉(zhuǎn)待認證發(fā)票
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