問題已解決
老師您好,我們平時繳納工會經費時是做 借:管理費用 貸:銀行存款 收到經費返還時怎么做賬?
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速問速答你好;? 不對哈 ; 你要走應付職工薪酬過度的 計提和支付才對的;? ?
2023 02/08 14:10
84785039
2023 02/08 14:13
這個我們公司自己付,不扣員工的
meizi老師
2023 02/08 14:14
?你好;? ? ?工會經費本身就是公司來承擔; 并不會扣員工的; 但是分錄要走應付職工薪酬科目過度? ?
84785039
2023 02/08 14:24
那就是
借:管理費用——工會經費
貸:應付職工薪酬
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款
那返還工會經費時呢?
meizi老師
2023 02/08 14:29
你好是的;? ?退回時:借:銀行存款,貸:其他應付款--工會經費。? ;發(fā)生支付 :借其他應付款貸銀行存款? ?
84785039
2023 02/08 14:35
為什么還有發(fā)生支付
84785039
2023 02/08 14:36
是下個月扣繳工會經費時用其他應付款抵嗎
meizi老師
2023 02/08 14:38
你好; 你后期要??顚S玫?;? ?
84785039
2023 02/08 14:42
哦哦謝謝老師
meizi老師
2023 02/08 14:44
?不客氣的; 滿意請給予評價??
84785039
2023 02/08 14:49
銀行流水備注的是XX市總工會高新3小微企業(yè)經費返還,那這個就是屬于工會經費返還嗎
84785039
2023 02/08 14:50
我怕是別的費用
meizi老師
2023 02/08 14:52
你好;? ?是的; 這個就是返還的哈? ?
84785039
2023 02/08 14:52
哦哦好的謝謝
meizi老師
2023 02/08 14:56
不客氣的; 幫到你就好? ?
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