問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司去年是虧損,今年一月有盈利,但是還不能補(bǔ)去年的虧損,我這個(gè)月就可以不用計(jì)提企業(yè)所得稅了是吧?

84784997| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/07 15:24
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
季度申報(bào)才需要考慮計(jì)提所得稅的。
2023 02/07 15:25
84784997
2023 02/07 15:45
我們公司是每個(gè)月都要計(jì)提
84784997
2023 02/07 15:46
今年是按多少稅率計(jì)提的呢?如果是小微企業(yè)
家權(quán)老師
2023 02/07 15:50
分段計(jì)稅:利潤(rùn)總額不超過(guò)100萬(wàn)部分,按2.5%;超過(guò)100萬(wàn)~不超過(guò)300萬(wàn)的部分按5%。 應(yīng)交所得稅=(1000000*2.5%+超過(guò)100萬(wàn)的部分*5%)
84784997
2023 02/07 16:26
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
2023 02/07 16:28
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!
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