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我想問一下年底需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)稅額嗎 老師:是的,年底需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)稅額。在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)稅額之前,需要先核實(shí)本期的進(jìn)銷項(xiàng)稅額是否準(zhǔn)確無誤,并確保本期的進(jìn)銷項(xiàng)稅額已經(jīng)全部繳納。 嗯嗯 是把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的余額清零嗎 老師:是的,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)稅額就是把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的余額清零,以確保本期的進(jìn)銷項(xiàng)稅額準(zhǔn)確無誤。 那我進(jìn)項(xiàng)稅額少了0.02做什么分錄平賬呢 老師:如果進(jìn)項(xiàng)稅額少了0.02,那么可以在本期結(jié)賬時(shí),做一筆貸方0.02的分錄,以平賬進(jìn)項(xiàng)稅額。 那借方記什么平

84784990| 提問時(shí)間:2023 02/07 13:32
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借方可以記入“應(yīng)交稅費(fèi)”,貸方記入“應(yīng)付賬款”。
2023 02/07 13:43
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