問題已解決

你好好,老師,前面計(jì)提的增值稅和附加稅稅款已繳,因?yàn)榧佑?jì)扣除的數(shù)據(jù)沒填對(duì),更正申報(bào)了,之前的稅款繳多了,現(xiàn)在收到退的稅款了怎么做賬,

84785027| 提問時(shí)間:2023 02/07 11:32
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
當(dāng)收到退的稅款時(shí),應(yīng)當(dāng)根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行做賬。一般來(lái)說(shuō),退稅款應(yīng)歸入“稅收待攤費(fèi)用”,應(yīng)在月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),將應(yīng)繳稅款減去“稅收待攤費(fèi)用”,然后將減少的金額從“應(yīng)交稅金”科目中減去,將減少的稅款從“應(yīng)交稅金”科目轉(zhuǎn)入增值稅待結(jié)轉(zhuǎn)科目,或者將減少的稅款直接結(jié)轉(zhuǎn)至“本期增值稅減免科目”。拓展知識(shí):國(guó)家有時(shí)會(huì)根據(jù)特定政策出臺(tái)稅收政策,減免一部分稅款,使企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)減輕,從而獲得更大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
2023 02/07 11:39
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