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老師,所得稅匯算清繳調(diào)增了300多,是業(yè)務(wù)招待費調(diào)增的,二季度申報時,申報表的利潤分配減少了300多,那我賬務(wù)上,要怎么處理。

84785027| 提問時間:2023 02/06 16:00
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職稱:會計實務(wù)
根據(jù)國家稅務(wù)總局發(fā)布的《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》,對于納稅人的所得稅匯算清繳產(chǎn)生的調(diào)增和減少,需要納稅人在當(dāng)季度的賬務(wù)處理上同步做出相應(yīng)的調(diào)整:即如果所得稅匯算清繳調(diào)增了,賬務(wù)處理上應(yīng)將調(diào)增的金額反映在招待費或相關(guān)費用的賬戶上,而如果所得稅匯算清繳減少了,賬務(wù)處理上應(yīng)將減少的金額反映在利潤分配賬戶上。因此在本案例中,由于二季度申報時所得稅匯算清繳調(diào)增了300多,所以賬務(wù)上應(yīng)將調(diào)增的金額反映在招待費或相關(guān)費用的賬戶上;而二季度申報時利潤分配減少300多,賬務(wù)上應(yīng)將減少的金額反映在利潤分配賬戶上。 拓展知識:據(jù)《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》,調(diào)增的金額不能隨意計入當(dāng)期的所得稅費用,也不能計入當(dāng)期的已產(chǎn)生的其他費用,而必須另外計入未產(chǎn)生費用。
2023 02/06 16:10
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