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外貿(mào)出口企業(yè)申報增值稅時外銷免稅銷售額填寫錯誤了,去年12月份的,這個需要更正嗎?差異是沒有扣除運(yùn)保費(fèi)的金額

84784974| 提問時間:2023 02/06 14:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,需要更正申報的,修改之前的。
2023 02/06 14:01
84784974
2023 02/06 14:04
這個怎么更正呢?
郭老師
2023 02/06 14:07
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報及繳納,里面有更正申報或者是做非申報,找到增值稅申報表。
84784974
2023 02/06 14:18
出口企業(yè)是不是沒有辦法直接更正啊
郭老師
2023 02/06 14:20
你好,增值稅可以的。
郭老師
2023 02/06 14:20
我做了出口退稅的話,不好修改。
郭老師
2023 02/06 14:20
如果做了出口退稅申報的,不好修改。
84784974
2023 02/06 14:35
做了出口退稅申報的,那怎么更正呢?
郭老師
2023 02/06 14:38
你好,那你出口退稅申報的時候,銷售額填寫的是多少,填寫的是正確的還是錯誤的?
84784974
2023 02/06 14:38
出口退稅申報的收入是對的,是增值稅申報時沒有扣除運(yùn)費(fèi)保險費(fèi)
郭老師
2023 02/06 14:39
那你再更正申報增值稅的就可以了,出口退稅的不需要修改。
84784974
2023 02/06 14:42
但是無法更正呢,按照你之前的那個方法
郭老師
2023 02/06 14:47
修改不了的話,你就不用修改了。但是你增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,稅務(wù)局會漲起來的。
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