問題已解決

老師,請問發(fā)票應(yīng)該按照3%開具,但是按照1%開了,小規(guī)模增值稅申報(bào)的時(shí)候按照3%申報(bào)的,多的這2%的稅怎么處理?

84785022| 提問時(shí)間:2023 02/05 20:07
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級
應(yīng)該及時(shí)向發(fā)票開具單位要求補(bǔ)開1%增值稅發(fā)票,再把補(bǔ)開的1%增值稅發(fā)票加入到增值稅申報(bào)系統(tǒng)中,進(jìn)行統(tǒng)一管理,若發(fā)票開具單位未能提供補(bǔ)開1%增值稅發(fā)票,企業(yè)需要根據(jù)增值稅法規(guī)定,在自行計(jì)算增值稅后,將多收的2%增值稅繳納至工商稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的銀行賬戶,并保存相關(guān)憑證作為稅務(wù)證明。
2023 02/05 20:15
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