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1季度計(jì)提所得稅1200。4月份做了匯算有留抵1000。4月交所得稅的時(shí)候把這個(gè)留抵用了。1季度所得稅是計(jì)提了1200啊, 4月初交所得稅是 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)(留抵部分么) 分錄對嗎 有留抵部分要單獨(dú)做分錄么

84784993| 提問時(shí)間:2023 02/05 16:02
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正確的分錄是:借應(yīng)交稅費(fèi)1200,貸銀行存款1000、貸留抵200;1季度計(jì)提所得稅1200,4月份做匯算有留抵1000,所以4月份交所得稅是借應(yīng)交稅費(fèi)1200,貸銀行存款1000、貸留抵200。有留抵部分也要單獨(dú)做分錄,是將留抵賬戶的金額貸方?jīng)_減,銀行存款的金額借方增加。拓展知識:依據(jù)《企業(yè)所得稅法》規(guī)定,應(yīng)納稅所得額與稅基的差額可以作為稅收優(yōu)惠的留抵稅額,可以拆入下一個(gè)納稅期限內(nèi)所抵減的稅額。
2023 02/05 16:07
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