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老師,對(duì)方把給我們的專票紅沖了,但是我們沒有把這張紅沖的專票勾選抵扣,我們需要做什么處理嗎?

84785036| 提問時(shí)間:2023 02/05 14:56
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
老師,如果您沒有將紅沖的專票勾選抵扣,那么根據(jù)現(xiàn)行稅收法規(guī),您必須按照紅沖前專票的金額向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納稅金。具體處理流程如下: 1、提供給稅務(wù)機(jī)關(guān)原有票據(jù)及紅沖后票據(jù); 2、準(zhǔn)備情況說明書,說明未勾選紅沖后的專票情況; 3、提供新的進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)算表,把未勾選的專票金額重新計(jì)算在內(nèi); 4、根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填寫《稅務(wù)機(jī)關(guān)罰款案件登記表》,并把補(bǔ)稅憑證、罰款憑證等稅務(wù)檔案移交稅務(wù)機(jī)關(guān)。 此外,根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)要求,如果發(fā)票超過50張,需要提供一個(gè)發(fā)票重印件,作為抵扣稅款的抵稅依據(jù)。這樣在申報(bào)繳稅時(shí)則可以準(zhǔn)確無誤,避免不必要的麻煩。
2023 02/05 14:59
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