問(wèn)題已解決

申報(bào)企業(yè)所得稅填寫報(bào)表時(shí),我前幾個(gè)月的沒(méi)有填寫,我填寫這個(gè)月的利潤(rùn)表時(shí),累計(jì)金額就不對(duì),這種我要怎么處理呢,我可以把本月金額直接填寫成累計(jì)金額么,

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/05 11:28
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
處理這種情況,你需要將你以前未填寫的月份的數(shù)據(jù)歸入財(cái)務(wù)報(bào)告中。將本月的金額一起歸入到所有月份的累計(jì)金額中,然后再填寫相應(yīng)的表格。一定要確保本月之前的月份所有報(bào)表都是正確的,這樣可以避免納稅出現(xiàn)錯(cuò)誤。 此外,拓展知識(shí),申報(bào)企業(yè)所得稅的過(guò)程中,當(dāng)企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表不準(zhǔn)確的時(shí)候,可能會(huì)給企業(yè)帶來(lái)很多不利的影響,例如錯(cuò)誤的稅收計(jì)算或不合規(guī)的稅收申報(bào),這可能令企業(yè)面臨巨大的稅負(fù)和審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),甚至?xí)?dǎo)致處罰和罰款。
2023 02/05 11:35
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