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老師我想咨詢一下開具了增值稅差額專票和普票怎樣申報增值稅

84785018| 提問時間:2023 02/05 11:25
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
開具了增值稅差額專票和普票需要實現(xiàn)申報增值稅,可以采取以下步驟: (1)根據(jù)專票和普票的不同,在報稅的具體內(nèi)容上有所區(qū)別,專票的報稅要填寫稅號、購貨單位、開票金額,報稅要填寫稅額、稅率等,而普票只需要填寫購貨單位、開票金額; (2)申報時需要準備好兩種發(fā)票,并分別填寫申報表; (3)按照申報表上相應(yīng)填寫稅額,并將專票中的差額稅額減去普票中的稅額,這樣就能得到實際需要繳納的增值稅; (4)將實際需要繳納的增值稅金額填寫在申報表中,然后按照規(guī)定的形式進行申報和繳納; (5)最后保存好發(fā)票和報表,方便以后使用。 拓展知識:在開增值稅差額專票和普票時,務(wù)必保證專票的開具金額與普票的開具金額完全一致。避免申報出現(xiàn)問題,否則將會面臨追稅等不利影響,對此要謹慎對待。
2023 02/05 11:33
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