問題已解決

老師好,有問題請(qǐng)教,公司開年會(huì)定酒店,比如總費(fèi)用1000塊,公司預(yù)付給了酒店300塊,然后到酒店后需要付尾款700塊是我個(gè)人支付的,然后公司報(bào)銷,那酒店1000塊發(fā)票開出來后,從預(yù)付,報(bào)銷,發(fā)票怎么做賬呢

84784983| 提問時(shí)間:2023 02/04 23:25
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 借管理費(fèi)用1000 貸預(yù)付賬款300 其他應(yīng)付款700
2023 02/04 23:29
84784983
2023 02/05 09:05
老師,可以將開始到結(jié)束詳細(xì)每一步業(yè)務(wù)分錄寫一遍嗎
立峰老師
2023 02/05 10:06
1、支付款項(xiàng): 借:預(yù)付賬款300 貸:銀行存款300
立峰老師
2023 02/05 10:06
2、 借管理費(fèi)用1000 貸預(yù)付賬款300 其他應(yīng)付款700
84784983
2023 02/05 11:28
好的,感謝老師解答,財(cái)務(wù)功底差,多謝老師支持
84784983
2023 02/05 11:29
后面報(bào)銷時(shí),就是借其他應(yīng)付娟,貸銀行存款對(duì)吧老師
立峰老師
2023 02/05 11:43
是的,親,熟能生巧,加油
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