問(wèn)題已解決

"某企業(yè)為增值稅一般繳稅人,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,應(yīng)交稅費(fèi)需設(shè)置明細(xì)科目核算。 6月11日,從甲公司采購(gòu)A材料,取得的增值稅專用發(fā)票列示價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26000元,所購(gòu)材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付,根據(jù)業(yè)務(wù),編制會(huì)計(jì)分錄"

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/04 19:29
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案例:假設(shè)某企業(yè)為增值稅一般繳稅人,6月11日采購(gòu)甲公司的A材料,取得的增值稅專用發(fā)票列示價(jià)款20000元,增值稅稅額26000元。應(yīng)編制以下兩條會(huì)計(jì)分錄: 1、應(yīng)付賬款:甲公司-A材料 260000元 2、應(yīng)交稅費(fèi):增值稅稅費(fèi) 26000元 從會(huì)計(jì)分錄上可以看出,應(yīng)付賬款20000元=列示價(jià)款20000+增值稅26000,而增值稅稅費(fèi)26000元僅是其中一項(xiàng),故據(jù)此可以把增值稅稅費(fèi)和應(yīng)付賬款分開設(shè)置明細(xì)科目核算。
2023 02/04 19:37
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