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老師你好,我們公司在上海誰備注銷了,報麥期末余額其他應(yīng)付款款13萬多,,實(shí)收資本0,未分利潤13萬多,怎么調(diào)報表

84785019| 提問時間:2023 02/04 17:38
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 其他應(yīng)付款,你們不支付了嗎? 未分利潤需要分配
2023 02/04 17:38
84785019
2023 02/04 17:46
未分利潤是負(fù)數(shù)13萬,稅局說得讓債權(quán)債務(wù)清零,
小菲老師
2023 02/04 17:46
同學(xué),你好 其他應(yīng)付款,你們不支付了嗎?
84785019
2023 02/04 18:03
就一個股東,經(jīng)營不善才注銷的,沒錢還
小菲老師
2023 02/04 18:05
同學(xué),你好 實(shí)收資本沒有繳納,需要股東把13萬打進(jìn)來,來還這個其他應(yīng)付款
84785019
2023 02/04 18:20
賬戶沒有錢,可以直接借其他應(yīng)付款,貸實(shí)收資本,擬個股東公決議,可以
小菲老師
2023 02/04 18:22
同學(xué),你好 不可以,賬戶沒有錢,可以讓股東打錢進(jìn)來
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