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老師 我們12月收到進(jìn)項(xiàng)電子專票共計(jì)100萬 12月報(bào)稅時(shí)抵扣了其中30萬 70萬對(duì)方在1月直接做紅沖 1月時(shí)12月的帳還沒做 那我可以在12月帳里就當(dāng)沒有70萬的發(fā)票 30萬12月抵扣的就做在12月帳里當(dāng)進(jìn)項(xiàng) 后面進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出 這樣可以嗎?

84784991| 提問時(shí)間:2023 02/04 15:05
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是可以的哈,可以
2023 02/04 15:07
84784991
2023 02/04 15:09
那抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄?報(bào)稅時(shí)怎么弄,是要填在哪里嗎?
小鎖老師
2023 02/04 15:11
抵扣的那部分,你認(rèn)證完他會(huì)在申報(bào)表上體現(xiàn)出來
84784991
2023 02/04 15:26
這是材料票 12月收到票,借:原材料25萬 進(jìn)項(xiàng)稅額5萬 貸:應(yīng)付賬款30萬 那在1月不是要把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎 我怎么做會(huì)計(jì)分錄?
小鎖老師
2023 02/04 15:42
借原材料 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784991
2023 02/04 15:43
這個(gè)原材料不用轉(zhuǎn)出嗎 因?yàn)橄喈?dāng)于這批貨退給他們了
小鎖老師
2023 02/04 15:47
轉(zhuǎn)出啊,你看我給你寫的分錄
84784991
2023 02/04 15:55
不應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款30萬 貸:原材料25萬 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5萬
小鎖老師
2023 02/04 17:37
你連著材料一塊都轉(zhuǎn)出去了嗎
84784991
2023 02/04 18:59
老師 是的 材料也退給對(duì)方了
小鎖老師
2023 02/05 03:14
那你就全額轉(zhuǎn)出就可以的了
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