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供應(yīng)商開給我們的發(fā)票我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣,3月要退款給我們,我們3月給供應(yīng)商開了紅字發(fā)票申請(qǐng)表,供應(yīng)商6月開的紅字發(fā)票給我們,想咨詢老師,這筆業(yè)務(wù)我們納稅申報(bào)是在3月還是6月?

84784958| 提問時(shí)間:2023 02/04 09:31
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金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
根據(jù)稅務(wù)法規(guī),您在納稅申報(bào)上應(yīng)該按照3月和6月開票的時(shí)間去納稅申報(bào),即3月申報(bào)3月開的發(fā)票,6月申報(bào)6月開的發(fā)票。如果您的發(fā)票是正確的,那么就可以在每個(gè)月抵扣一部分稅款。例如,3月開票抵扣3月稅款,6月開票抵扣6月稅款,以此類推。此外,對(duì)于實(shí)際支付了稅款,但未開具發(fā)票的情況,也可根據(jù)實(shí)際支付情況進(jìn)行稅款抵扣。
2023 02/04 09:43
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