問題已解決

.老師您好!請問2月3月已做未開票收入處理了的收入,4月又給別人開了增值稅專票了,那我這4月份怎么做賬?

84785020| 提問時間:2023 02/03 21:16
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
首先,您需要根據(jù)2月3月已做未開票收入處理的情況來確定4月增值稅專票開具的金額,即發(fā)票金額應(yīng)減去之前未開票的金額。然后,在4月科目余額表上,增加4月發(fā)票收入的一行,并借票據(jù)號、開票日期、稅額等分錄,月初,增加應(yīng)收賬款預(yù)收賬款一行,并借發(fā)票號、收入金額等分錄,該收入從預(yù)收賬款轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款。 其拓展知識,如果4月的發(fā)票金額小于2月3月未開票的金額,那么需要結(jié)轉(zhuǎn)2月3月未開票的部分到5月或之后。
2023 02/03 21:25
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