問(wèn)題已解決

報(bào)銷未付款:可以借:管理費(fèi)用-xx貸:其他應(yīng)付款-xx報(bào)銷付款時(shí):借:其他應(yīng)付款-xx貸:銀行存款,這樣可以嗎

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/03 20:15
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李老師2
金牌答疑老師
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可以,在報(bào)銷前,需要將“管理費(fèi)用-xx貸”和“其他應(yīng)付款-xx貸”這兩筆貸款記錄下來(lái),報(bào)銷時(shí),再把這兩筆貸款合計(jì)轉(zhuǎn)移到“銀行存款”這一科目下,以保證賬簿的正確性。此外,在實(shí)際操作中,為了更加方便快捷,還可以使用報(bào)銷軟件來(lái)完成報(bào)銷付款,從而極大提高報(bào)銷開支處理效率。
2023 02/03 20:27
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