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老師,請(qǐng)問下當(dāng)月未開票,但是我們勾選了一張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,哪么請(qǐng)問下進(jìn)項(xiàng)稅的余額怎樣轉(zhuǎn)入未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎樣做?

84784959| 提問時(shí)間:2023 02/03 15:22
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
首先,在未開票的情況下,你可以將進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票轉(zhuǎn)入未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄。具體實(shí)施步驟如下: 首先,將應(yīng)納稅款計(jì)入“應(yīng)交增值稅”賬戶中,貸方金額為進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的金額,并做相應(yīng)的備注說明。 然后,登記應(yīng)開發(fā)票金額,其中,借方金額為進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的金額,貸方金額為未交增值稅的金額。 最后,將應(yīng)稅貨物和服務(wù)登記到相應(yīng)的會(huì)計(jì)賬戶,借方金額為進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的金額,貸方金額為未交增值稅的金額。 以上就是將進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票轉(zhuǎn)入未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄的實(shí)施步驟。 拓展知識(shí):未交增值稅具體是指納稅人已經(jīng)發(fā)生了消費(fèi)稅貨物或者服務(wù),但是還沒有該納稅義務(wù)單位實(shí)際繳納給國(guó)家稅務(wù)機(jī)關(guān)的增值稅。
2023 02/03 15:33
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