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我們是銷售方,應(yīng)收賬款期末余額是負(fù)的1200元,就是多收的1200元,然后這個1200元我不用開票給對方,老板說把這個1200做平,會計分錄怎么做呢

84785027| 提問時間:2023 02/03 14:06
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
應(yīng)收賬款期末余額為負(fù) 1200 元,會計分錄可以做如下: 1. 應(yīng)收賬款按余額減少 1200 元,記賬: 應(yīng)收賬款減少 1200 元 銀行增加 1200 元 2. 將1200元作為資本入賬,分錄如下: 資本增加 1200 元 銀行減少 1200 元 案例:公司 ABC 是一家銷售嬰兒用品的網(wǎng)店,在一次結(jié)賬收到了客戶 1200 元的現(xiàn)金,此次收款數(shù)額超過了客戶應(yīng)付賬款。應(yīng)收賬款期間余額應(yīng)記賬: 應(yīng)收賬款減少 1200 元 銀行增加 1200 元 公司 ABC 也可以將多收的 1200 元當(dāng)成資本進(jìn)行入賬,分錄如下: 資本增加 1200 元 銀行減少 1200 元
2023 02/03 14:15
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