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老師,之前客戶買貨不開發(fā)票,正常做賬,然后都作為無(wú)票收入報(bào)稅了,但是現(xiàn)在客戶又要發(fā)票了,這樣的話怎么做分錄?

84784990| 提問時(shí)間:2023 02/03 10:16
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
您好,要正確做賬,并且便于報(bào)稅,在客戶要求發(fā)票時(shí),應(yīng)該按照有票收入的標(biāo)準(zhǔn)做分錄,因此,您可以先增加一條應(yīng)收賬款,金額為客戶購(gòu)買的商品的金額,然后增加一條增值稅輸出稅金,金額為購(gòu)物金額的稅費(fèi),緊接著增加應(yīng)付賬款,金額為客戶購(gòu)物金額加上稅費(fèi),然后增加一條銀行存款,金額為客戶支付的金額,最后,發(fā)票隨收款一并開出,完成有票收入的做賬工作。 拓展知識(shí):在客戶要求發(fā)票的情況下,收入應(yīng)該按照有票收入的標(biāo)準(zhǔn)來記賬,同時(shí),還要注意發(fā)票的發(fā)放時(shí)間,在收款的同時(shí)開出發(fā)票,以確保交易的合法性。
2023 02/03 10:28
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