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增值稅申報(bào)表填報(bào)錯(cuò)了是能修改的.那么,應(yīng)該如何修改呢

84785022| 提問時(shí)間:2023 02/02 20:09
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職稱:會計(jì)實(shí)務(wù)
一般情況下,增值稅申報(bào)表填報(bào)錯(cuò)誤可以通過修改、抵扣、補(bǔ)漏和紅沖方式進(jìn)行修訂。具體做法是: 1. 如果原填報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,可以在“修改”欄中正確填報(bào); 2. 如果原填報(bào)的數(shù)據(jù)已過期,可以在“抵扣”欄中填報(bào)抵扣金額; 3. 如果原表單內(nèi)容不完整,必要的內(nèi)容可以在“補(bǔ)漏”欄中填寫; 4. 如果原表單內(nèi)容完全錯(cuò)誤,可以在“紅沖”欄中填寫紅沖金額。 拓展知識:在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)加強(qiáng)對各項(xiàng)數(shù)據(jù)的核實(shí),并及時(shí)核對與原始記錄數(shù)據(jù),以保證填報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。
2023 02/02 20:19
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