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老師,我工資表的個稅是9955,但是這個申報的時候他們加了專項扣除,我在月初更新了個稅系統(tǒng),導(dǎo)致減免往前扣,我工資表多扣的金額補在下個月工資上,那我個稅做賬是應(yīng)該按實際做嗎?按實際做就工資表和個稅不平,我應(yīng)該掛那個科目,我把之前個稅少扣的個稅掛在營業(yè)外收入了,這樣是不對的。

84785010| 提問時間:2023 02/02 20:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費個稅 貸,銀行存款, 這個填寫你實際支付出去的, 借,應(yīng)付職工薪酬工資, 貸,應(yīng)交稅費個稅 銀行存款, 這個是填寫扣除的, 然后應(yīng)交稅費個稅貸,貸方有余額,下一個月發(fā)下去就可以的
2023 02/02 20:20
84785010
2023 02/02 20:48
可是工資這塊不對啊,我把工資表上多扣的個稅增加到下個月工資實發(fā)工資中的話。我分錄中這樣寫,下個月扣除的稅額也對不上啊
84785010
2023 02/02 20:49
這樣寫嗎?
郭老師
2023 02/02 20:50
你多扣除個稅發(fā)了多少 下個月發(fā)了多少的
84785010
2023 02/02 20:52
實際扣除的是9036.32元,工資表上扣除的個稅是9955元。
郭老師
2023 02/02 21:16
這個分錄正確的 你說的哪里不對
84785010
2023 02/03 09:32
老師。我這兩個分錄不修改了,個稅差額算在下個月支付的實發(fā)工資中,做賬時差額從銀行存款支出,下個月會相應(yīng)的減少營業(yè)外收入,利潤不變。這樣做可以嗎
郭老師
2023 02/03 09:33
可以的,可以這么做的。
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