問題已解決

老師,我們是代賬公司,之前客戶那邊的購進,老會計有時記應(yīng)付,有時記其他應(yīng)付,等銀行回單來了沖時,我也分不太清楚應(yīng)該沖那個,這種情況我應(yīng)該怎么做,如果不對的話,應(yīng)付和其他應(yīng)付能調(diào)嗎?

84785018| 提問時間:2023 02/02 16:35
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
在這種情況下,你首先要搞清楚購進客戶從哪里來的,購進的客戶需要支付的費用是什么,購進的金額是多少。之后,你可以根據(jù)購進客戶的來源和費用進行應(yīng)付賬款的科目分配,若發(fā)現(xiàn)賬戶分配不當(dāng),可以寫憑證進行調(diào)整。 拓展知識:代賬公司在報稅中應(yīng)注意的幾大要點:1、準(zhǔn)確無誤地核對戶口薄信息,確認征稅范圍和稅率。2、準(zhǔn)確統(tǒng)計計稅依據(jù),明確計稅費用,正確地確定會計分錄。3、正確進行稅種配置,多重品種的稅種之間的抵扣要正確統(tǒng)計4、嚴(yán)格按照規(guī)定的核算、報表和文書的要求實施稅務(wù)業(yè)務(wù),當(dāng)然要注意各稅種實施的時限和報告的有效期。
2023 02/02 16:51
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