問題已解決
今年5月份改了去年12月因為審計改賬做了一個銷售紅沖,借應收貸主營業(yè)務收入銷項稅。但是發(fā)票紅沖是在今年6月份,那我6月份做賬時候是不是做個正數(shù)沖掉,再根據發(fā)票做個負數(shù)呢
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速問速答在6月份做賬時,要先將去年12月份審計改賬對應的紅沖記錄,由于銷售紅沖早已在5月份進行,因此6月份只需把相關紅沖錄入,并以發(fā)票為準,錄入負數(shù),以調整應收貸主營業(yè)務收入銷項稅的金額,具體科目分錄可以根據企業(yè)會計制度規(guī)定來進行確認,以確保相關賬務的準確性。
2023 02/02 16:46
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