問題已解決
你好老師,我們收到稅局發(fā)來的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告讓做回復(fù),里面有未取得有效稅前扣除憑證列支成本費(fèi)用指標(biāo),往來款項(xiàng)占資產(chǎn)總值比例偏高,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出票比對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模型,怎么回復(fù)呢,老師
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速問速答你好,那你先自查一下他的這些指標(biāo)有沒有問題。
2023 02/02 10:55
郭老師
2023 02/02 10:55
如果有問題的話,你需要調(diào)整的。
郭老師
2023 02/02 10:56
往來款的那個(gè)實(shí)際業(yè)務(wù),你沒有少做收入,也沒有多做收入的,你可以治理,先不調(diào)整。
84784956
2023 02/02 10:59
老師,關(guān)鍵現(xiàn)在人家讓我做風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告的回復(fù),那我要怎么去闡述這幾個(gè)問題?還有一個(gè)就是所有者權(quán)益為負(fù),讓我做解釋,那這19年到21年3年疫情,確實(shí)存在虧損,我們還在19年裝修,花了100多萬呢
郭老師
2023 02/02 11:01
你好,你們單位有沒有多抵扣的企業(yè)所得稅,還有招待費(fèi)有沒有超過扣除比例的?
郭老師
2023 02/02 11:01
現(xiàn)在單位有收入嗎?
郭老師
2023 02/02 11:01
裝修你做長期代餐費(fèi)用里面,然后按月分?jǐn)偟?,你不要一次做成本費(fèi)用。
84784956
2023 02/02 11:15
我們現(xiàn)在企業(yè)還在正常營業(yè)呢,有收入,裝修費(fèi)用做長期待攤費(fèi)用了,然后每月進(jìn)行攤銷。業(yè)務(wù)招待費(fèi)我是確實(shí)沒有做調(diào)整,企業(yè)所得稅就按正常流程報(bào)的,該交的稅都交了呀
郭老師
2023 02/02 11:16
有沒有沒有發(fā)票的,你正常抵扣了所得稅
84784956
2023 02/02 11:32
老師,他們現(xiàn)在就是想讓我做個(gè)回復(fù),解釋,就是怎么解釋會(huì)出現(xiàn)這個(gè)風(fēng)險(xiǎn),我就是不知道怎么回復(fù)。我就想讓您幫我看我該怎么組織語言回復(fù)這個(gè)問題。
郭老師
2023 02/02 11:34
本單位某某時(shí)間匯算清繳成本費(fèi)用合計(jì)是多少?實(shí)際收到的發(fā)票是多少?如果有差額的,寫一下差額什么原因,如果沒有差額的,是沒有抵扣,沒有多抵扣企業(yè)所得稅沒有差額都是正常抵扣
然后第二個(gè)往來款項(xiàng)占比,你看一下具體的是哪一個(gè)往來款項(xiàng)金額比較大,什么原因造成的
實(shí)際業(yè)務(wù)是什么的,像你剛才說說的借款的那個(gè)金額,由于公司剛成立,認(rèn)繳制下股東沒有投資款,企業(yè)經(jīng)營需要借個(gè)人的錢,導(dǎo)致目前借款沒有還上,金額偏高
第三個(gè)招待費(fèi),本單位在某某時(shí)間發(fā)生的招待費(fèi)金額是多少?稅前扣除的金額是多少?匯算清交沒有調(diào)增導(dǎo)致多抵扣了企業(yè)所得稅的金額是多少?現(xiàn)發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,修改更正,調(diào)增某某金額
最后寫特此證明,寫上你單位的名字,蓋公章日期。
84784956
2023 02/02 11:51
好的,謝謝老師?,辛苦了。我照著你這模版寫一下。
郭老師
2023 02/02 11:54
可以
你有不明白的時(shí)候再問
84784956
2023 02/02 13:05
老師,所有者權(quán)益為負(fù),這個(gè)我改怎么解釋?
郭老師
2023 02/02 13:05
那你看一下你是不是未分配利潤是負(fù)數(shù),有沒有收入小于成本的。
郭老師
2023 02/02 13:05
可以看一下什么原因?qū)е碌摹?/div>
84784956
2023 02/02 13:18
未分配利潤是負(fù)數(shù),那就是企業(yè)虧損了。
郭老師
2023 02/02 13:19
那你看一下你的收入沒有小于不小于成本
如果是不小于的話,你寫一下什么原因虧損,比如籌建期xx費(fèi)用比較大。
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