問題已解決

老師,你好!問題如圖,有關(guān)成本結(jié)轉(zhuǎn)及步驟,請幫忙指點,謝謝!

84784959| 提問時間:2023 02/02 10:37
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 1月末的成本 借,本年利潤 貸,主營業(yè)務(wù)成本 2沖成本 借,主營業(yè)務(wù)成本,負數(shù) 貸,庫存商品,負數(shù); 不用做下面的那筆分錄
2023 02/02 10:45
84784959
2023 02/02 10:51
老師,你說的1理解了,我忘記要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,謝謝!2的話,不用做下面的那筆分錄,是說橙黃色的那個框框里面的分錄是不用做嗎?就是在收到供應(yīng)商發(fā)票后直接沖紅成本和暫估入庫,然后再做一筆:借:庫存商品,應(yīng)交稅費進項,貸:應(yīng)付賬款嗎?
立紅老師
2023 02/02 10:53
同學(xué)你好 是說橙黃色的那個框框里面的分錄是不用做嗎?——是的; 就是在收到供應(yīng)商發(fā)票后直接沖紅成本和暫估入庫,然后再做一筆:借:庫存商品,應(yīng)交稅費進項,貸:應(yīng)付賬款嗎?——是的;
84784959
2023 02/02 10:57
請問為什么要沖紅主營業(yè)務(wù)成本呢?
立紅老師
2023 02/02 11:01
同學(xué)你好,因為我們在1月結(jié)轉(zhuǎn)了這部分成本,這個成本在紅沖后就是不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn),但是現(xiàn)在還不能直接沖本年利潤 ,所以先沖成本,然后2月末的時候再沖減本年利潤 ;
84784959
2023 02/02 11:06
哦,收到發(fā)票時不能直接沖本年利潤,需要要2月底,再結(jié)轉(zhuǎn)一次這個成本到2月的本年利潤,是這樣理解的嗎?就比如紅沖完成本后,到2月底我要再做一筆分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本100,貸:庫存商品100(這里是不是結(jié)轉(zhuǎn)的是不含稅的金額了呢?88.5),借:本年利潤100,貸主營業(yè)務(wù)成本100這樣嗎?
立紅老師
2023 02/02 11:07
同學(xué)你好,收到發(fā)票時不直接沖本年利潤,需要要2月底,再結(jié)轉(zhuǎn)一次這個成本到2月的本年利潤,是這樣理解的嗎?——是的; 就比如紅沖完成本后,到2月底我要再做一筆分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本100,貸:庫存商品100(這里是不是結(jié)轉(zhuǎn)的是不含稅的金額了呢?88.5),借:本年利潤100,貸主營業(yè)務(wù)成本100這樣嗎?——是的;因為1月計入本年利潤的數(shù)就是100;
84784959
2023 02/02 11:10
好的,那如果是多個供應(yīng)商的發(fā)票,每張發(fā)票有多個訂單的產(chǎn)品,這種是怎么做賬呢?
立紅老師
2023 02/02 11:11
同學(xué)你好,那如果是多個供應(yīng)商的發(fā)票,每張發(fā)票有多個訂單的產(chǎn)品,這種是怎么做賬呢?——將發(fā)票中 不同產(chǎn)品分別入賬就可以;
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