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工資多計提了要退回怎么做分錄

84784956| 提問時間:2023 02/01 20:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)付職工薪酬工資 借管理費用工資負數(shù), 如果是跨年的,借應(yīng)付職工薪酬工資貸以千年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整, 貸利潤分配,未分配利潤 匯算清交調(diào)增。
2023 02/01 20:55
84784956
2023 02/02 00:20
分錄不是應(yīng)該一借一貸嗎?這為什么兩個借呀?
郭老師
2023 02/02 00:21
借方負數(shù)不就是表示貸方
84784956
2023 02/02 00:30
那就借應(yīng)付職工薪酬貸:管理費用
郭老師
2023 02/02 00:32
你這樣做帳軟件利潤表出來的,不一定是正確的,因為費用的發(fā)生額他在借方,你放到貸方的時候,他結(jié)轉(zhuǎn)損益不好做
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