問題已解決

請問 我們收到發(fā)票 抵扣了 但是對方現(xiàn)在異常 這種情況怎么辦啊

84785031| 提問時間:2023 02/01 19:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,具體的是什么異常沒有交稅嗎?
2023 02/01 19:39
84785031
2023 02/01 19:45
對方異常 應(yīng)該是沒報稅沒做賬 我們的票是做賬了
郭老師
2023 02/01 19:48
你好,那就你問一下對方,對方還能補這個稅款嗎?如果他不補的話,你稅務(wù)局就不允許你抵扣增值稅,所得稅都抵扣不了。
84785031
2023 02/01 19:51
那會處罰我們么
84785031
2023 02/01 19:51
補稅 還有其他的么
郭老師
2023 02/01 19:53
罰款這個一般沒有的,實際業(yè)務(wù)沒有關(guān)系的,只不過是需要補稅。
84785031
2023 02/01 19:58
如果對方就是異常啦 我們就是進(jìn)項轉(zhuǎn)出 補個稅么?一般被S局通知后 這種情況多少日解決完呀?現(xiàn)在對方說處理中
84785031
2023 02/01 19:58
這種該怎么和S局說呢 怎么處理
郭老師
2023 02/01 20:02
對的,是的 看對方給你們的下載通知。一般是當(dāng)月。
郭老師
2023 02/01 20:02
你這個實際有業(yè)務(wù)的嗎?你就跟你稅務(wù)局說這個實際有業(yè)務(wù),
郭老師
2023 02/01 20:02
需要提供實際業(yè)務(wù)的證明。
84785031
2023 02/01 20:05
實際業(yè)務(wù)不大 這筆錢是業(yè)務(wù)人員報銷的發(fā)票 開的會務(wù)費 對方異常 現(xiàn)在聯(lián)系不上 現(xiàn)在我們這需要準(zhǔn)備啥資料呀呢
郭老師
2023 02/01 20:07
你好,提供服務(wù)的證明合同,銀行回單。
84785031
2023 02/01 20:10
這發(fā)票就是M的 當(dāng)時這些證明都沒有。這是不是解釋不清啦 老師
郭老師
2023 02/01 20:12
那你直接補稅就可以了 別解釋了
84785031
2023 02/01 20:22
這是稅局來電讓這樣做的 您看下 對方是已經(jīng)被列為異常啦 是不是也別指望對方能補稅了? 我們現(xiàn)在是直接主動就給稅務(wù)局說補稅么? 當(dāng)時是開的1個點 普票 報銷的 不是抵扣進(jìn)項的 補稅的話 是按幾個點呀? 是的去稅務(wù)廳處理么
郭老師
2023 02/01 20:24
是 利潤是多少的那一年的 稅務(wù)局沒有說這個屬于虛開發(fā)票嗎?很有可能是不是他已經(jīng)查到了這個屬于虛開發(fā)票?
84785031
2023 02/01 20:26
您覺得呢? 我也不知道。這種稅務(wù)局是意思 就想知道現(xiàn)在我們怎么做呢
郭老師
2023 02/01 20:27
個人開的有可能就已經(jīng)知道是虛開發(fā)票。
84785031
2023 02/01 20:28
那現(xiàn)在什么辦法呢? 該怎么做? 您給個建議 沒次數(shù)提問啦
郭老師
2023 02/01 20:34
你好,你直接補稅就可以的,補稅的金額很大嗎?你們承擔(dān)不了嗎?如果是去年的話,利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%,利潤100萬在300萬之間的,稅率5%。
84785031
2023 02/01 20:37
那是去稅務(wù)局直接說補稅嗎? 是去年的發(fā)票
郭老師
2023 02/01 20:37
會算的時候補就可以的,你到今年匯算清繳調(diào)增。
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