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紅沖上月開具的發(fā)票后,增值稅納稅申報表附列資料(一)中怎么填?是把當(dāng)月開具的增值稅專票里相對應(yīng)的稅率的銷售額和銷項稅額減去紅沖掉的銷售額和稅額嗎?

84785027| 提問時間:2023 02/01 16:36
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應(yīng)該是減去紅沖掉的銷售額和銷項稅額。在增值稅納稅申報表中,第一欄(一)列“本期收入銷售額”和“本期應(yīng)納稅款額”,一般是填征收機關(guān)所出具的增值稅專用發(fā)票有效內(nèi)容,紅字發(fā)票被取消其有效性,但是,紅字發(fā)票還是要填在申報表上,只不過紅字發(fā)票中填寫的收入銷售額和應(yīng)納稅款額需要轉(zhuǎn)折,即減去相應(yīng)的值。同時,紅字發(fā)票需要報送到稅務(wù)機關(guān)備案。 拓展知識:根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第三十六條的規(guī)定,紅字發(fā)票可以作為減少應(yīng)納稅款的證明。在實際的納稅申報中,凡是開具紅字發(fā)票的,應(yīng)當(dāng)在增值稅納稅申報表附列資料(一)中以負(fù)數(shù)形式減掉收入銷售額和應(yīng)納稅款額,并報稅務(wù)機關(guān)備案,以證明實質(zhì)上發(fā)生的經(jīng)濟效益已被抵減。
2023 02/01 16:40
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