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這個(gè)月我廠有一份出口報(bào)關(guān)單,但還沒申請(qǐng)到發(fā)票,所以先不申請(qǐng)退稅。請(qǐng)問這月的會(huì)計(jì)分錄怎樣寫? 報(bào)增值稅時(shí),那無票收入填哪個(gè)格里?

84784999| 提問時(shí)間:2023 02/01 13:56
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
本月的會(huì)計(jì)分錄記入應(yīng)該如下: 1、出口報(bào)關(guān)單的分錄:應(yīng)收賬款減少,開票金額減少,應(yīng)收稅款減少,進(jìn)出口稅相關(guān)科目減少,其中減少的金額即為出口報(bào)關(guān)單的金額; 2、發(fā)票的分錄:應(yīng)收賬款減少,開票金額減少,應(yīng)收稅款減少,進(jìn)出口稅相關(guān)科目減少,如果有增值稅,未開票金額減少,未開票稅款減少,增值稅科目減少,其中減少的金額即為發(fā)票的金額。 報(bào)增值稅時(shí),那無票收入應(yīng)填入未開票收入,即科目為未開票進(jìn)項(xiàng)稅額,收入額等于發(fā)票上的銷售額,稅額等于發(fā)票上的稅額。 拓展知識(shí):企業(yè)在報(bào)增值稅時(shí),需要注意發(fā)票上的金額與申報(bào)的增值稅金額保持一致,并且報(bào)稅時(shí)需要保證記賬準(zhǔn)確,以免因稅款計(jì)算錯(cuò)誤而被政府稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰。
2023 02/01 14:06
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