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"老師你好,請問一下這個借方增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊 借:有其他收款-出口退稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口退稅) 這個借方的出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢"

84785037| 提問時間:2023 02/01 13:25
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
對于出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額,其結(jié)轉(zhuǎn)方式為將本期出口抵扣內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品),計入本期營收費用,并作為本期增值稅減免額。這些減免額將可抵減未來的增值稅稅額,從而達(dá)到減少納稅負(fù)擔(dān)的目的。 拓展知識:出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額也叫做出口抵減政策,是指向出口企業(yè)提供出口勞務(wù)、貨物及其相關(guān)費用等出口銷售應(yīng)納稅額的抵減稅費政策。通過出口抵減政策,出口企業(yè)可以減免相應(yīng)部分的增值稅,從而減少對企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān),促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。
2023 02/01 13:38
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