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公司發(fā)放的出差補貼是隨業(yè)務(wù)員報銷時一起支付的,例如報銷了3000,只有2000是出差費用的發(fā)票,還有1000是補助。這樣怎么入賬呢?

84785035| 提問時間:2023 02/01 10:25
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
入賬時,要將3000分兩部分入賬,即2000元作為出差費用入賬,1000作為補貼入賬。對于補貼的入賬,根據(jù)《會計準則》,需要在“行政費用”或“業(yè)務(wù)費用”科目下分別結(jié)轉(zhuǎn),具體科目視具體情況定奪。 拓展知識:如果報銷的費用中有可以認識的固定費用,如水費、電費等,那么這部分費用也要分擔(dān)入賬,以科目有關(guān)的固定費用中進行結(jié)轉(zhuǎn),如水費是要結(jié)轉(zhuǎn)到購進水費科目。
2023 02/01 10:38
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