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老師,我交的增值稅,因?yàn)榫徑徽咄嘶貋砹?,怎么記賬!

84784981| 提問時間:2023 02/01 10:22
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實(shí)務(wù)
計入增值稅抵扣的稅款,應(yīng)當(dāng)按照以下原則進(jìn)行記賬: (1)當(dāng)緩交政策退回時,稅務(wù)機(jī)關(guān)將當(dāng)期繳納的增值稅金額減少,應(yīng)從應(yīng)交增值稅或其他應(yīng)交稅款金額記減; (2)如果增值稅被退回,應(yīng)當(dāng)將增值稅的金額減少的部分記入應(yīng)交增值稅的抵扣額; (3)如果增值稅被退回,應(yīng)當(dāng)使用現(xiàn)金量減少的部分,記入應(yīng)交稅款的抵扣額。 在此基礎(chǔ)上,相應(yīng)的憑證也可以如下: 借:應(yīng)交稅款-增值稅(500) 貸:現(xiàn)金(500) 有關(guān)增值稅的記錄要求通常是根據(jù)稅收政策及法律規(guī)定來定的,有些會計制度有特定的要求,所以在進(jìn)行記賬之前,要了解有關(guān)政策,確保進(jìn)行準(zhǔn)確的記賬。 拓展知識:增值稅是國家財政最重要的收入來源之一。根據(jù)《增值稅法》的規(guī)定,增值稅是由納稅人在購銷商品及提供勞務(wù)過程中繳納的,是一種購銷商品及提供勞務(wù)過程中繳納的消費(fèi)稅。
2023 02/01 10:36
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